El objetivo principal es el de validar los procesos encaminados a lograr el mejoramiento del sistema de control interno de las organizaciones y de apoyar la construcción de mapas de riesgo que garanticen a nuestros clientes minimizar el impacto de situaciones adversas a la organización, además de lograr el cumplimiento de requisitos de ley.
Algunas de las actividades principales en esta área son las siguientes:
• Diseño e implementación de mecanismos de Control Interno
• Ejecución de planes de Revisoría Fiscal
• Evaluación de controles y mapas de riesgos
• Auditoría operativa y Financiera
• Auditoría de gestión
• Auditoría de legalidad o cumplimiento
• Auditoría del medio ambiente
• Auditoría de sistemas y evaluación de sistemas de información
• Evaluación del funcionamiento de la Auditoría Interna